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民乐县审计局打出内部审计工作“组合拳”筑牢高质量发展监督基石

来源: 审计局 作者: 马耀龙 日期: 2025-07-16 16:28

为进一步落实县人民政府《关于进一步加强单位内部审计工作的意见》,增强审计监督合力,近期,县审计局系统施策、靶向发力,打出一套提升内部审计工作质效“组合拳”,着力构建坚实有力的监督防线,更好服务全经济社会高质量发展。

开展调查,精准把握“新态势”。依托审计署统一部署的涉及相关单位内部审计统计调查工作,系统梳理全县最新内部审计机构设置、人员配备、工作开展、存在困难及发展需求等情况,为后续科学决策奠定坚实数据基础。

立柱架梁,构建长效“新机制”。立足内部审计统计调查成果和实际需求,研究出台《民乐县内部审计工作实施方案》,初步构建起对全内部审计工作常态化、穿透式、科学规范的监督指导机制,促进提升内部审计工作质量和水平。经十六届县委审计委员会第四次会议批准印发《2025年度县级重点审计项目计划》,明确内部审计年度工作目标、重点任务和实施路径,确保内部审计工作方向明确、重点突出。

强基赋能,锻造专业“生力军”。借助审计署统一部署的涉及相关单位内部审计统计调查工作,组织全40多家重点单位及审计机关近110余人聚焦审计实务难点和履职能力短板、内部审计数据统计等进行精准辅导。积极选派审计骨干参加省审计厅、市审计局“以审代训”审计项目,交流学习先进审计理念与方法,在实践中提升专业硬实力。

备案管理,研究分析“强运用”。强化过程管控,推动全具备备案条件的单位将年度内部审计工作计划、报告、整改情况、发现的重大违纪违法问题线索等报审计机关备案。对接指导股室加大对备案材料的研究和分析,为编制年度审计项目计划提供参考,并指导单位探索实践研究型内部审计,加强对重点领域、关键环节的源头风险防控和动态跟踪监督,充分发挥内部审计作用。